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财务本职工作的个人心得通用(六篇)

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财务本职工作的个人心得通用(六篇)

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无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

财务本职工作的个人心得通用一

一、积极做好成本核算和费用报销工作。

负责公司成本核算工作,成本管理是财务工作中重要的一项工作内容,只有掌握生产工艺才能准确的计算成本,工作期间我认真学习公司生产工艺流程,主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等,在费用报销和付款单据审核过程中,做到及时准确,严格把关,把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整改。

二、与成本会计交接,交出成本岗位工作,与原财务部长交接,接手财务部工作。

_月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导,在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作,为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

三、协调财务部工作,保持财务工作的一贯性和稳定性。

年末接手财务部工作,由于在月底结账时间紧,在接手工作后立即着手工作,积极做好财务日常工作,严格审核付款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作。审核_月份凭证,协调财务人员积极做好全年的结账工作。

财务本职工作的个人心得通用二

职责:

1、负责集团对外融资工作;建立并完善公司的融资管理体系,致力于提高公司的融资管理水平;

2、负责集团融资交易结构设计、尽职调查、交易谈判、融资策略和计划,进行融资成本管理;

3、负责集团持续整合房地产合作资源;负责拓展公司自身融资资源,获得适合公司运作所需的各项融资资源,建立良好的沟通机制;

4、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系,建立、维护支撑公司融资的统一平台;

5、完成集团领导临时交办的各项工作任务。

任职要求:

1、本科以上学历,财务类、金融类、投资类专业;

2、20xx年以上相关工作经验,至少5年以上相同岗位管理经验;

3、有房地产行业、金融行业背景等从业经验优先;

4、有较强的组织协调能力、逻辑思维能力、商务谈判能力、人际沟通公关能力,能承受较大的工作压力。

财务本职工作的个人心得通用三

1. 负责公司的全面财务工作;

2. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

3. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

4. 审核公司的原始单据和办理日常的会计业务,保证财务档案完整、便于查询;

5. 加强日常财务管理和成本控制;

6. 编制、核算每月的工资、奖金的发放表;

7. 准确、及时审核公司各项费用(含工资)、合同等;

8. 为公司经营活动提供有用的分析数据和建议;

9. 协助高层领导做好财务管理;

10. 负责定期财产清查;

11. 完成领导安排的其它工作。

财务本职工作的个人心得通用四

1. 利用相关财务知识和根据公司中长期经营计划,为公司经营决策提供依据,协助公司领导制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;

2. 根据企业实际情况独立建立合理的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;

3. 拟订公司年度总预算和季度、月度预算调整,汇总、审核各部门上报的预算表;

4. 进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高盈利水平;

5. 制定公司利润计划、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准;

6. 监控公司各部门日常经营、费用情况,对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;

7. 加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给;

8. 负责公司全面的资金调配,成本核算,会计核算和分析工作;

9. 编制月、季、年度财务情况说明分析,总结相关报表,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行;

10. 熟悉行业特点,执行按照国家法律法规要求,建立公司税务控制体系,合理控制公司税务成本;

财务本职工作的个人心得通用五

岗位职责:

1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

任职资格:

1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

财务本职工作的个人心得通用六

职责:

协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;

为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;

跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;

注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;

具备能独立完成指定的审计任务。

任职资格:

1、 大专以上学历,财务会计、审计专业;

2、 具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;

3、 具有审计、会计中级以上职称,具备cia、cpa等资格优先考虑;

4、 具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;

5、 良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;

6、 严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密

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